Rambler's Top100
Все новости Новости компаний

Итоги деятельности ОАО «Сибирьтелеком» за 1 квартал 2009 года (РСБУ)

07 мая 2009

ОАО «Сибирьтелеком», оператор телекоммуникационных услуг в Сибирском федеральном округе, представляет результаты деятельности за 1 квартал 2009 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Доходы ОАО «Сибирьтелеком» (далее – Компания) без учета дочернего бизнеса за 1 квартал 2009 года достигли 6 969,5 млн. руб., увеличившись на 142,4 млн. руб., или на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Основными факторами роста доходов Компании в отчетном периоде явились рост числа пользователей услуг доступа в Интернет, абонентской базы (местная телефонная связь) и Интернет-трафика.Структура доходов Компании (млн. руб.):

Вид доходов

1 квартал 2009 года 1 квартал 2008 года Изменение
млн. руб. %

Услуги местной телефонной связи

2 872,1 2 847,9 24,2 0,8
в том числе:универсальные услуги связи 0,2 0,1 0,1 100,0
Услуги телеграфной связи, услуги по передаче данных и телематических услуги связи 1 380,5 1 070,9 309,6 28,9
в том числе:услуги по передаче данных и услуги предоставления доступа к сети Интернет 1 321,2 1 015,3 305,9 30,1

Услуги внутризоновой телефонной связи

1 251,6 1 328,6 (77,0) (5,8)
Услуги присоединения и пропуска трафика 692,4 875,6 (183,2) (20,9)
Услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи 266,1 259,1 7,0 2,7
Доходы от сдачи активов в аренду 192,4 101,4 91,0 89,7
Услуги содействия и агентские 130,4 160,2 (29,8) (18,6)
Услуги подвижной радиосвязи, проводного вещания, радиовещания, телевидения 114,8 108,5 6,3 5,8
Доходы от оказания услуг по неосновным видам деятельности 67,7 73,8 (6,1) (8,3)
Прочие услуги по основным видам деятельности 1,5 1,1 0,4 36,4
Итого 6 969,5 6 827,1 142,4 2,1

В структуре доходов Компании наиболее значительная доля принадлежит доходам от предоставления услуг местной телефонной связи – 41,2% (2 872,1 млн. руб.). Существенными статьями в структуре доходов являются доходы от предоставления услуг по передаче данных, телематических услуг связи  (1 380,5 млн. руб.) и услуг внутризоновой телефонной связи (1 251,6 млн. руб.) 19,8% и 18,0% соответственно. Доходы, полученные от услуг присоединения и пропуска трафика, составляют 9,9% (692,4 млн. руб.) от суммарной выручки. Доходы от предоставления услуг сотовой связи в структуре выручки – 3,8% (266,1 млн. руб.).

По сравнению с аналогичным периодом 2008 года  (без учета дочернего бизнеса):
  • прирост доходов от предоставления услуг телеграфной связи, услуг по передаче данных и телематических услуг связи составил 309,6 млн. руб., или 28,9%, что обусловлено ростом числа пользователей услуг широкополосного доступа (ШПД) и соответственно ростом доходов от предоставления доступа к сети Интернет. На 1 апреля 2009 года количество абонентов ШПД составило 462,2 тыс. шт.;
  • прирост доходов от сдачи активов в аренду составил 91,0 млн. руб., или 89,7%, что связано с увеличением количества объектов,  сдаваемых в аренду;
  • прирост доходов от предоставления услуг местной телефонной связи составил 24,2 млн. руб., или 0,8%. Рост доходов произошёл за счёт увеличения абонентской базы (число основных телефонных аппаратов материнской компании возросло на 71,1 тыс. шт., или 1,6% и составило на конец 1 квартала 2009 года 4 383,6 тыс. шт.);
  • прирост доходов от предоставления услуг сотовой связи без учета дочернего бизнеса составил 7,0 млн. руб., или 2,7%  (количество абонентов сотовой связи возросло в 1,2 раза и составило на конец отчетного периода 638 тыс.);
  • снижение доходов от услуг присоединения и пропуска трафика, составившее 183,2 млн. руб., или 20,9%, в основном обусловлено отменой с 1 марта 2008 года тарификации точек присоединения;
  • снижение доходов от предоставления услуг внутризоновой телефонной связи составило 77,0 млн. руб., или 5,8%, что связано с уменьшением трафика и снижением средней доходной таксы;
  • снижение доходов по услугам содействия и агентским услугам, оказанным по договору с ОАО «Ростелеком», составило 29,8 млн. руб., или 18,6%. Снижение доходов произошло за счет уменьшения объема оказанных услуг пользователям со стороны ОАО «Ростелеком», а также заключение с пользователями на уровне ОАО «Ростелеком»  прямых договоров.
Расходы Компании (без учета дочернего бизнеса) за 1 квартал 2009 года возросли на 874,2 млн. руб., или на 17,0% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составили 6 006,5 млн. руб.

Структура расходов Компании (млн. руб.):

Вид расходов 1 квартал 2009 года 1 квартал 2008 года Изменение
млн. руб. %
Затраты на оплату труда (1 775,8) (1 552,7) (223,1) 14,4
Амортизация основных средств (1 130,6) (980,6) (150,0) 15,3
Услуги операторов связи (кроме ОАО «Ростелеком») (657,9) (679,1) 21,2 (3,1)
Услуги сторонних организаций (603,1) (354,2) (248,9) 70,3
Отчисления на социальное страхование (459,8) (388,4) (71,4) 18,4

Материальные затраты

(372,9) (437,6) 64,7 (14,8)
Арендная плата (172,7) (159,2) (13,5) 8,5
Услуги ОАО «Ростелеком» (103,7) (25,4) (78,3) 308,3
Покупная стоимость товара (46,1) (27,7) (18,4) 66,4
Налоги и сборы, включаемые в состав расходов по обычным видам деятельности (9,6) (8,6) (1,0) 11,6
Прочие расходы по обычным видам деятельности (674,3) (518,8) (155,5) 30,0
Итого
(6 006,5) (5 132,3) (874,2) 17,0

В общей сумме затрат Компании наибольшую долю занимают расходы на оплату труда и отчисления на социальное страхование – 37,2%, амортизационные отчисления – 18,8%, расходы по услугам операторов связи – 12,7%, прочие расходы – 11,2% и расходы по услугам сторонних организаций – 10,0%.

По сравнению с аналогичным периодом 2008 года  (без учета дочернего бизнеса):

  • прирост расходов на оплату труда и отчисления на социальное страхование составил 294,5 млн. руб., или 15,2%, что связано с индексацией заработной платы с 1 октября 2008 года и изменением методики начисления резервов предстоящих расходов (резерв на предстоящую оплату отпусков и выплату премий с 1 января 2009 года начисляется ежеквартально, в 2008 году эти резервы начислялись единовременно в 4 квартале);
  • прирост расходов по услугам сторонних организаций составил 248,9 млн. руб., или 70,3%, что обусловлено переходом на пользование транспортными услугами сторонней организации в связи с пересмотром бизнес-процессов компании;
  • прирост прочих расходов составил 155,5 млн. руб., или 30,0%, что в основном обусловлено ростом агентских вознаграждений и расходов по списанию программных продуктов;
  • размер начисленной амортизации основных средств возрос на 150,0 млн. руб., или на 15,3%, что связано с инвестиционной политикой Компании, направленной на развитие сети;
  •  прирост расходов по услугам ОАО «Ростелеком» составил 78,3 млн. руб., или 308,3%, что обусловлено увеличением объема услуг по пропуску Интернет-трафика.
Основные финансовые показатели по РСБУ (млн. руб.):

1 квартал 2009 года 1 квартал 2008 года

   Изменение,   %

Доходы 6 969,5 6 827,1 2,1
Расходы 6 006,5 5 132,3 17,0
OIBDA[1] 2 097,3 2 676,7 (21,6)
Маржа OIBDA 30,1% 39,2%             -
EBITDA[2] 1 605,0 2 580,0 (37,8)
Маржа EBITDA 23,0% 37,8%                 -
Прибыль от продаж 963,0 1 694,8 (43,2)
Маржа прибыли от продаж 13,8% 24,8%                 -
Прибыль (убыток) до налогообложения (72,0) 1 223,3 (105,9)
Чистая прибыль (убыток) (81,2) 898,7 (109,0)
Маржа чистой прибыли (убытка) -1,2% 13,2%                -


[1] Показатель OIBDA определяется как прибыль от продаж до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов.
[2] Показатель EBITDA рассчитывается как сумма прибыли до налогообложения, процентов к уплате с учетом дополнительных затрат по кредитам и займам, амортизации основных средств и нематериальных активов, расходов по лизингу, за вычетом процентов к получению.


В 1 квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года  (без учета дочернего бизнеса):

  • прибыль от продаж уменьшилась на 731,8 млн. руб., или на 43,2% и составила 963,0 млн. руб., что обусловлено опережающим ростом расходов (17,0%) по сравнению с ростом доходов (2,1%). Маржа прибыли от продаж – 13,8%;
  • снижение показателя OIBDA составило 579,4 млн. руб., или 21,6% в соответствии с динамикой прибыли от продаж. Маржа OIBDA - 30,1%;
  • прибыль до налогообложения уменьшилась на 1 295,3 млн. руб., или на 105,9%, убыток до налогообложения составил 72,0 млн. руб., что обусловлено как уменьшением прибыли от продаж, так и результатом влияния неденежных потерь от курсовых разниц;
  • чистая прибыль уменьшилась на 979,9 млн. руб. или на 109,0% и получен чистый убыток в размере 81,2 млн. руб.
Основные операционные показатели деятельности Компании:

  1 квартал 2009 года 1 квартал 2008 года

Изменение, %

Основные операционные  показатели
   
Количество основных телефонных аппаратов, тыс. 4 383,6 4 312,5 1,6
Внутризоновый трафик (исходящий платный), млн. мин. 567,5 588,5 (3,6)
Количество абонентов сотовой связи (без учета дочернего бизнеса), тыс. 637,8 553,2 15,3
Количество абонентов сотовой связи (с учетом дочернего бизнеса), тыс. 5 063,3 4 347,6 16,5
Количество портов Интернет ШПД, тыс. 462,2 234,5 97,1
Среднее количество линий, тыс. 5 036,3 4 870,9 3,4
Средняя численность работников[1], чел. 26 803 31 504 (14,9)
Показатели эффективности
   
Выручка на линию, руб. 1 383,9 1 401,6 (1,3)
Выручка на работника, тыс. руб. 260,0 216,7 20,0
Линий на работника 188 155 21,5


[1] Численность работников без учета совместителей и договорников

Поделиться:
Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.