Rambler's Top100
Реклама
 
Все новости

Совет директоров СЗТ утвердил бюджет на 2006 г.

22 декабря 2005
Совет директоров утвердил бюджет компании «Северо-Западный Телеком» на 2006 г. Бюджет СЗТ формировался в рамках финансово-экономической стратегии компании, состоящей в обеспечении долгосрочной инвестиционной привлекательности компании за счет:
  • превышения темпа роста доходов над темпами роста расходов;
  • обеспечения роста чистой прибыли;
  • контроля за объемом и эффективностью инвестиций;
  • соблюдения финансовой независимости компании (превышения объема собственных средств над объемом заемных средств).

    Бюджет СЗТ на 2006 г. учитывает новые принципы межоператорского взаимодействия в условиях либерализации рынка дальней связи. В соответствии с утвержденным бюджетом в 2006 г. консолидированная выручка CЗТ составит 18,613 млрд. руб., что на 8% ниже выручки 2005 г. При этом операционные расходы упадут на 11% и составят 13,974 млрд. руб.

    Прогнозы СЗТ:
  • операционная прибыль вырастет на 6% до 4,638 млрд. руб.
  • EBITDA вырастет на 15% до 6,042 млрд. руб.
  • рентабельность EBITDA составит 32%
  • чистая прибыль вырастет на 11% до 2 005 млрд. руб.
  • рентабельность чистой прибыли составит 11%

    На инвестиции в 2006 г. планируется направить 3,847 млрд. руб., что составит 21% от выручки СЗТ. В дальнейшем СЗТ будет придерживаться сбалансированной инвестиционной политики, ежегодно направляя на свое развитие не более 20% выручки. Существенно улучшена структура инвестиций за счет повышения доли быстроокупаемых проектов.

    В 2006 г. в планах СЗТ концентрация на расширении своего присутствия на высокодоходном рынке новых услуг. В перспективные услуги планируется инвестировать более 1 млрд. руб., что в 3,5 раза больше, чем в 2005 г. При этом целевыми сегментами для компании являются как частные лица, обеспечивающие массовый спрос, так и корпоративные клиенты, которым СЗТ готов предоставить индивидуальные решения «под ключ». В 2006 г. будет введено 74 тыс. DSL-портов, 60 тыс. новых номеров (в 2005 г. – 149 тыс. номеров), а цифровизация сети повысится до 55%. Объем доходов от предоставленных новых услуг вырастет почти в 1,5 раза, до 1,514 млрд. руб. и составит 8% от выручки компании. При этом в 2006 г. расходы на маркетинг и продвижение услуг составят 108 млн руб.

    В 2006 г. финансовая устойчивость СЗТ останется на высоком уровне: собственные средства составят не менее 58% пассивов компании (в 2005 г. – 55%), коэффициент «долг к EBITDA» - 2,12.

    При разработке бюджета на 2006 г. учитывались основные принципы «Программы повышения эффективности деятельности СЗТ на 2006-2008 гг.», которая является логическим продолжением «Программы сокращения расходов в 2005 г.»

    Основными направлениями программы являются:
  • обеспечение долгосрочной инвестиционной привлекательности компании через контроль ключевых показателей EBITDA, EBITDA margin, число линий на работника, ОКВ, рентабельность по прибыли до налогообложения, ARPL;
  • оптимизация организационной структуры компании и численности персонала;
  • повышение эффективности операций в части коммерческой деятельности, финансовой политики, управления недвижимостью и дочерними и зависимыми обществами.

    22.12.2005

    См. также Совет директоров «ВымпелКома» откладывает утверждение годового бюджета на 2006 г.

    Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!
  • Оставить свой комментарий:

    Для комментирования необходимо авторизоваться!

    Комментарии по материалу

    Данный материал еще не комментировался.