Rambler's Top100
 
Все новости Новости компаний

«Сибирьтелеком»: консолидированные итоги деятельности за 2008 год (МСФО)

17 июня 2009

ОАО «Сибирьтелеком» (РТС) представляет аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2008 год, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Аудит финансовой отчетности за 2008 год проведен компанией ЗАО «КПМГ».

 

Консолидированная финансовая отчетность включает в себя активы, обязательства и результаты деятельности ОАО «Сибирьтелеком» и его дочерних предприятий (далее – Компания). Основной деятельностью дочерних предприятий является предоставление услуг сотовой связи и других телекоммуникационных услуг.

 

Основные финансовые показатели по МСФО (млн. руб.):

2008 год

2007 год

Изменение, %

Выручка от реализации

37 674

35 246

6,9

OIBDA

13 095

12 286

6,6

Маржа OIBDA

34,8%

34,9%

 

EBITDA

11 870

12 403

(4,3)

Маржа EBITDA

31,5%

35,2%

 

Операционные расходы

33 080

30 170

9,6

Прибыль от операционной деятельности

5 738

6 158

(6,8)

Маржа прибыли от операционной деятельности

15,2%

17,5%

  

Прибыль до налогообложения

2 434

4 238

(42,6)

Прибыль за отчетный период

1 529

2 659

(42,5)

Маржа прибыли за отчетный период

4,1%

7,5%

 

 

Выручка Компании от реализации

Консолидированная выручка Компании в 2008 году возросла на 2 428 млн. руб. или на 6,9% по сравнению с 2007 годом и составила 37 674 млн. руб.


В структуре консолидированной выручки Компании основными составляющими являются доходы от предоставления услуг местной телефонной связи (11 432 млн. руб.) и услуг сотовой связи (9 951 млн. руб.) или 30,3% и 26,4% соответственно. Существенными статьями в структуре выручки являются доходы от предоставления услуг внутризоновой телефонной связи (5 383 млн. руб.) и услуг сети передачи данных и телематических услуг (Интернет) (4 401 млн. руб.) 14,3% и 11,7% соответственно. Доходы, полученные от услуг присоединения и пропуска трафика, составили 10,9% (4 106 млн. руб.) от консолидированной выручки.


Основными источниками роста доходов Компании в отчетном периоде являются рост абонентской базы сотовой связи, развитие услуг широкополосного доступа.


По сравнению с 2007 годом в 2008 году:

  • наибольший прирост доходов получен от предоставления услуг сети передачи данных и телематических услуг (Интернет) - 1 337 млн. руб. или 43,6%. Основные факторы - рост числа пользователей услуг широкополосного доступа (ШПД) и соответственно рост доходов от предоставления доступа (выделенного и коммутируемого) к сети Интернет. В 2008 году количество абонентов ШПД возросло в 2,2 раза и составило на конец отчетного периода 415 тыс. пользователей;
  • прирост доходов от предоставления услуг сотовой связи составил 842 млн. руб. или 9,2% за счет роста абонентской базы. За отчетный период абонентская база сотового бизнеса Компании выросла на 14% и превысила 4,8 миллиона абонентов;
  • прирост выручки от аренды имущества составил 271 млн. руб. или 91,2%, что обусловлено увеличением количества объектов, сдаваемых в аренду;
  • прирост доходов от предоставления услуг внутризоновой телефонной связи составил 161 млн. руб. или 3,1%, что обусловлено ростом трафика от фиксированных абонентов на сети сотовых операторов.

Структура выручки Компании от реализации (млн. руб.):

Вид доходов

2008 год

2007 год

Изменение

млн. руб.

%

Услуги местной телефонной связи

11 432

11 547

(115)

(1,0)

Услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи

9 951

9 109

842

9,2

Услуги внутризоновой телефонной связи

5 383

5 222

161

3,1

Услуги телеграфной сети связи, сети передачи данных и телематические услуги (Интернет)

4 654

3 282

1 372

41,8

в т.ч. услуги сети передачи данных и телематические

услуги (Интернет)

4 401

3 064

1 337

43,6

Услуги присоединения и пропуска трафика

4 106

4 255

(149)

(3,5)

Услуги содействия и агентские

609

649

(40)

(6,2)

Выручка от аренды имущества

568

297

271

91,2

Услуги подвижной радиосвязи, проводного вещания, радиовещания, телевидения

426

406

20

4,9

Прочие услуги (основные виды деятельности)

10

67

(57)

(85,1)

Выручка от прочей реализации

535

412

123

29,9

Итого

37 674

35 246

2 428

6,9

 

Расходы Компании

Консолидированные расходы Компании в 2008 году возросли на 2 910 млн. руб. или на 9,6% по сравнению с 2007 годом и составили 33 080 млн. руб.


В общей сумме затрат наибольшую долю занимают расходы на оплату труда, прочие выплаты и социальные отчисления (31,8%), прочие операционные расходы (23,0%), износ и амортизация (22,2%).


По сравнению с 2007 годом в 2008 году:

  • прирост прочих операционных расходов составил 1 352 млн. руб. или 21,6%, что обусловлено ростом расходов на транспортные услуги, услуги сторонних организаций и расходов, связанных с управлением, формированием резерва под обесценение основных средств, незавершенного строительства и нематериальных активов;
  • размер начисленного износа и амортизации возрос на 1 229 млн. руб. или на 20,1%, что связано с активной инвестиционной политикой Компании, направленной на развитие сети;
  • прирост расходов по услугам операторов связи составил 485 млн. руб. или 12,4%, что обусловлено ростом трафика, подлежащего оплате в соответствии с порядком межоператорских взаимоотношений согласно нормативно-правовой базы отрасли;
  • снижение расходов на персонал на 280 млн. руб. или на 2,6% обусловлено  осуществлением мероприятий по оптимизации численности сотрудников.

Структура расходов Компании (млн. руб.):

Вид расходов

2008 год

2007 год

Изменение

млн. руб.

%

Расходы на персонал

(10 504)

(10 784)

280

(2,6)

Износ и амортизация

(7 357)

(6 128)

(1 229)

20,1

Расходы по услугам операторов связи

(4 400)

(3 915)

(485)

12,4

Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги

(3 217)

(3 093)

(124)

4,0

Прочие операционные расходы

(7 602)

(6 250)

(1 352)

21,6

Итого

(33 080)

(30 170)

(2 910)

9,6

 

Капитальные затраты Компании

Размер капитальных затрат Компании в 2008 году составил 12,5 млрд. руб., что ниже уровня 2007 года на 5,6%. Основная часть капитальных вложений направлена на развитие средств местной телефонной связи, сети передачи данных и объектов инфраструктуры связи. Уровень инвестиций, направленных на развитие услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в 2008 году, составил 20% от общего объема капитальных вложений.


Долговая нагрузка Компании

Долговая нагрузка Компании сохраняется на приемлемом уровне. На конец 2008 года общий долг составляет 24,0 млрд. руб. (из которых 53% являются долгосрочной задолженностью), что на 11,3% выше значения данного показателя в 2007 году. Отношение чистого долга к EBITDA – 1,9.

 

Финансовые результаты Компании

По сравнению с 2007 годом в 2008 году:

  • Рост показателя OIBDA составил 809 млн. руб. или 6,6%. Маржа OIBDA – 34,8%.
  • Прибыль от операционной деятельности уменьшилась на 420 млн. руб., или на 6,8% и составила 5 738 млн. руб., что обусловлено опережающим ростом расходов (9,6%) по сравнению с ростом доходов (6,9%).
  • В составе прибыли от операционной деятельности отражено возмещение убытков от оказания универсальных услуг связи в сумме 680 млн. руб. и прочие операционные доходы в размере 464 млн. руб.
  • Маржа прибыли от операционной деятельности – 15,2%.
  • Прибыль до налогообложения снизилась на 1 804 млн. руб., или на 42,6% и составила 2 434 млн. руб., что обусловлено как уменьшением прибыли от  операционной деятельности, так и результатом влияния неденежных потерь от курсовых разниц.
  • Прибыль за отчетный период составила 1 529 млн. руб., уменьшившись по сравнению с 2007 годом на 42,5%. Маржа прибыли за отчетный период – 4,1%. Основным фактором снижения чистой прибыли стали неденежные потери от курсовых разниц (отрицательное сальдо по курсовым разницам составило 1 230 млн. руб.).

Поделиться:
Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.